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年度报表审计的基本流程
作者: 成功快车 来源: www.cgkc.com 2021-04-12
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【报表审计对象】
依法设立的具有独立法人资格的各类企业。

【报表审计目的】
办理工商年检,向银行贷款,公司清算,股东了解经营情况,企业收购,企业重组,企业兼并,上级管理单位监督需要使用等等。

【审计基本流程】
1.到本网站下载
2.按程序要求填写资料,准备相应的审计文件
3.本所派专业人员进场审计
4.出具审计报告

【中小企业审计通用表单】
审计业务约定书
客户声明书
固定资产明细表
存货明细表
企业往来明细表
三项费用明细表
银行存款、贷款询证函
备注:审计软件客户端中提供更详细的上述表格,推荐使用[点击下载]。

【审计配合事项】
1、或下载中小企业审计通用表单
2、打印企业往来询证函、银行询证函,填写该函
3、发函询证,并催收
4、准备审计所需资料清单

【审计所需主要资料清单】
1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件
2、批准证书、外汇登记证、外汇开户证明(外资企业提供)
3、12月份会计报表
4、上年度会计报表审计报告(原件及复印件,看原件,留复印件)
5、六个往来科目的明细清单(应收、应付帐款;其他应收、其他应付款;预收、预付帐款)
6、固定资产的明细清单(包括名称、原值、累计折旧额、净值、残值率),提供产权证明
7、存货的盘点表(包括名称、规格、单价、数量、金额)
8、营业费用、管理费用、财务费用明细清单
9、应付工资(复印任意两月份工资表及凭证)
10、销售成本(复印1月份、6月份、12月份成本计算单及凭证)
11、重大往来科目函证表(事务所提供)[点击下载该表格]
12、银行存款函证表(事务所提供)[点击下载该表格]
13、准备好上年度会计报表、帐本、凭证、重大合同(包括销售合同、工程合同、租赁合同等较大金额的合同)等财务资料备查。

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